索 引 号: | 755148572/2019-26046 | 主题分类: | 其他 |
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发布机构: | 区行政审批局 | 发文日期: | 2018-09-11 09:34 |
效力状态: | 有效 | 文   号: | 无 |
名   称: | 2017年度武汉市硚口区行政审批局部门决算 | 发布日期: | 2018-09-11 09:34 |
2017年度武汉市硚口区
行政审批局部门决算
2018年9月11日
第一部分 武汉市硚口区行政审批局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市硚口区行政审批局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市硚口区行政审批局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 重点工作完成情况
第五部分 名词解释
一、 部门主要职能
1、负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作,规范全区政务服务工作,并建立和完善相应的工作机制。
2、负责全区行政审批事项审批流程调整和优化。
3、负责政务服务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。
4、负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。
5、负责全区行政审批项目的现场勘查、技术论证工作;组织并协调各职能局对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验;负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。
6、指导、协调全区公共服务事项的办理工作。
7、制定政务服务管理办公室各项规章制度并组织实施。
8、负责政务服务管理办公室人员日常管理及考核,监督检查人员执行规章制度的情况。
9、受理办事群众的投诉和政务服务管理办公室人员纪律监督检查及违规违纪等问题的处理。
10、协调指导街道(乡)政务服务体系的建立和完善,指导街道(乡)政务服务中心政务服务相关工作开展。
11、承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市硚口区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市硚口区行政审批局总编制人数36人,其中:行政编制21人,事业编制15人。在职实有人数26人,其中:行政19人,事业7人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
第二部分 武汉市硚口区行政审批局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表(表1) |
|||||
部门:武汉市硚口区行政审批局 |
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
401 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
377 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
10 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
14 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
401 |
本年支出合计 |
51 |
401 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
合计 |
27 |
401 |
合计 |
54 |
401 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
|||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2017年度收入决算表(表2) |
|||||||||||
部门:武汉市硚口区行政审批局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
401 |
401 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
377 |
377 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
377 |
377 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
344 |
344 |
|
|
|
|
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2017年度支出决算表(表3) |
||||||||||
部门:武汉市硚口区行政审批局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
401 |
368 |
33 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
377 |
344 |
33 |
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
377 |
344 |
33 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
344 |
344 |
|
|
|
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
33 |
|
33 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
||||||||||
部门:武汉市硚口区行政审批局 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
401 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
377 |
377 |
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10 |
10 |
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
14 |
14 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|||
本年收入合计 |
24 |
401 |
本年支出合计 |
53 |
401 |
401 |
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||
总计 |
29 |
401 |
总计 |
58 |
401 |
401 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
||||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|||||||
部门:武汉市硚口区行政审批局 |
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
401 |
368 |
33 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
377 |
344 |
33 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
377 |
344 |
33 |
|||
2010301 |
行政运行 |
344 |
344 |
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
33 |
|
33 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10 |
10 |
0 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10 |
10 |
0 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
0 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
5 |
0 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
221 |
住房保障支出 |
14 |
14 |
0 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
0 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
12 |
12 |
0 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
2 |
2 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
||||||||||
部门:武汉市硚口区行政审批局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
222 |
302 |
商品和服务支出 |
73 |
310 |
其他资本性支出 |
3 |
||
30101 |
基本工资 |
83 |
30201 |
办公费 |
8 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
30102 |
津贴补贴 |
56 |
30202 |
印刷费 |
1 |
31002 |
办公设备购置 |
3 |
||
30103 |
奖金 |
53 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
15 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
30107 |
绩效工资 |
15 |
30206 |
电费 |
2 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
2 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
36 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
70 |
30211 |
差旅费 |
1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
30302 |
退休费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
1 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||
30305 |
生活补助 |
7 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||
30307 |
医疗费 |
15 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||
30311 |
住房公积金 |
36 |
30227 |
委托业务费 |
2 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||
30312 |
提租补贴 |
7 |
30228 |
工会经费 |
3 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
5 |
30239 |
其他交通费用 |
12 |
39906 |
赠与 |
0 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2 |
|
|
|
||
人员经费合计 |
292 |
公用经费合计 |
76 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
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部门:武汉市硚口区行政审批局 |
金额单位:万元 |
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.96 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
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部门:武汉市硚口区行政审批局 |
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单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 本单位无政府性基金收支。 |
第三部分 武汉市硚口区行政审批局2017年度
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计401万元,支出总计401万元。与2016年相比,收、支总计各增加185万元,增长86%,主要原因是新单位成立,在职编制人数大幅度增加,人员工资福利性经费支出增加。
二、2017年度收入决算情况
2017年度本年收入合计401万元。其中:财政拨款收入401万元,占本年收入100%。
三、2017年度支出决算情况
2017年度本年支出合计401万元。其中:基本支出368万元,占本年支出92%;项目支出33万元,占本年支出8%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收支总计401万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加185万元,增长86%。主要原因是新单位成立,在职编制人数增加,工资福利性经费支出增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出401万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增长85%。主要原因是:成立行政审批局,在编人员增加,承接事项增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为233万元,支出决算为401万元,完成年度预算的172%。其中:基本支出368万元,项目支出33万元。项目支出主要用于支付劳务派遣人员工资21万元,包含司机转前台咨询1名、大厅引导员1名、网络信息管理员1名、三证联办窗口工作人员2名,街道政务中心建设专项工作人员1名,主要成效是增加人手,提高工作效率;业务补助12万元,主要成效是维护了政务大厅工作的正常运转,顺利通过各项文明创建指标检查.
1、一般公共服务支出(类)。年度预算为377万元,支出决算为377万元,完成年度预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%。
3、住房保障支出(类)。年度预算为14万元,支出决算为14万元,完成年度预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017度一般公共预算财政拨款基本支出368万元,其中,人员经费292万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市硚口区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区行政审批局本级及下属1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.96万元,支出决算为2万元,为预算的33.56 %,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为2万元,我区因公出国(境)实行总额控制。
2017年武汉市硚口区行政审批局因公出国(境)参团1次,1人次,实际发生支出2万元。主要用于主要用于赴台湾考察交流与合作参团1个、1人次。通过座谈学习交流,对台湾地区政务服务方式流程、环境有了更深刻的了解,对建设我区政务服务、提高我区政务服务水平起到了借鉴的作用。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。
3.公务接待费支出决算为0万元,
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.38万元,降低15.97%,其中:因公出国(境)支出决算增加0.5万元,增长33.33%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元,降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是市场经济通货膨胀,物价上涨。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月开始实施公车改革,我单位无保留车辆。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出1个,涉及资金33万元(不含预算调整)。
从绩效评价情况来看,本项目的实施优化了政务服务大厅办公环境,提高了群众满意度,促进了综合服务保障工作,间接地产生了较好的经济效益。
(二)绩效评价结果
我局根据年初设定的绩效目标,自评结果为优。窗口服务群众满意度测评95%。 承诺件按时办结率100%;即办件当场办结率100%。实现了并联审批、网上审批申报的运行。
十、2017年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市硚口区行政审批局机关运行经费支出76万元,比2016年增加14万元,增长23%。主要原因是新单位成立,人员增加,物价上涨,人均经费增长。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门名称政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,部门名称共有车辆0辆。
一、 政务公开阳光体系建设
把“政务公开”、“信息公开”作为区行政审批局最根本职责,以管理整合为基础,构建起政务公开透明的智慧政务治理新模式,利用“互联网+政务服务”智慧平台,大力推进覆盖面广、纵向到底、横向到边的非涉密政务信息全公开工程建设,让行政审批“微权力”在群众监督下运行的同时,畅通政府与群众的沟通渠道,建立社会、群众廉洁监督长效机制,提高我区政务工作透明度,稳步有序推进行政审批工作的开展。同时按照区政府“拥抱蓝天行动”的要求,严格餐饮建设项目环境准入,通过“四告知一承诺”为改善空气质量贡献力量。
二、亲清新型政商体系建设
依据《政府工作报告》“做优健康服务业”的要求,立足问题导向,以陈书记提出的“解决群众‘最恨、最盼、最急、最怨’的事”为目标加快行政审批局窗口流程优化整合和创新,服务企业,助力审批、在工作人员中开展技能培训和礼仪培训等多种方式提升行政审批服务质量,全力服务企业和群众,着力解决群众最忧心的办事难题,协助新增工商“个转企”,加速企业落户,建立亲清新型政商关系。
三、新型政务服务及文创产业园建设
将新选址的区行政审批局办公大楼(临近古田四路轻轨站点和解放大道主干道楚天大厦)打造出功能清晰、便民利民、优质高效、绿色环保的新型政务服务中心和文创产业阵地。
四、行政审批3.0改革项目
依据市编办《关于落实区行政审批3.0改革“三个到位”的工作要求》、《区级行政审批3.0改革落实情况》的精神,围绕当前行政审批改革建设大局,抓紧推进行政审批3.0改革“三个到位”工作落实,实行“一枚印章管审批”,推进行政审批优质高效发展。
五、行政审批4.0全网通办项目
在落实区行政审批3.0改革基础上,硚口区先行一步,以“云端硚口”、“云端武汉”为基础,搭建数据平台,选取试点项目提前探索产业项目开业和建设项目开工的全网通办,助力企业尽早开业,项目尽快开工。
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
1 |
政务公开阳光体系建设 |
1、清理区行政审批局挂牌以来所有划转和进驻行政审批服务中心的行政许可和服务事项的办事流程、申报资料、收费标准、收费依据、办结时间、办理进度,共79项行政许可事项的办事指南、一次性告知书和示范文本以及各窗口工作人员的照片和姓名等公开信息,通过多媒体触摸屏、LED大屏幕、一次性告知书纸质版、政务公示牌、互联网等多种途径对外公开;
|
完成 |
2 |
亲清新型政商体系建设 |
1、积极落实企业、群众需求,梳理审批服务事项办理流程,编制了产业项目、建设项目审批流程图,压缩了审批时限、减少审批环节; 2、承诺件按时办结率、即办件当场办结率100%,未接到因职责履行不到位的群众投诉,电子监察系统未发生延时办件情况。群众满意率99%以上; 3、完成行政审批流程再造,精简前置环节,减少受理材料,并联审批缩短办事时间; 4、开展了外包窗口工作人员礼仪及制度化培训,每周五实行例会制,对窗口工作人员进行紧螺丝、拉警铃;对工作人员实行季度考评,并列入绩效,提高工作人员服务质量; 5、协助工商新增“个转企”237家; 6、服务企业、走访企业,帮助企业解决企业难题,提高企业办事效率; 7、成立帮办服务队伍,专人专线对企业实行“全程告知”、“全程帮办”、“套餐服务”,帮助重点企业武外英中国际学校、第二电线电缆有限公司、凯德西城、香港中心、汉正街金融岛、浪尖、猪八戒网、永辉中百等多个重点企业和项目办理了行政审批业务,有效降低企业制度性交易成本; |
完成 |
3 |
新型政务服务及文创产业园建设 |
改造方案进行了修改完善,并经区常委会研究基本确定。2月23日区国资公司出资完成楚天大厦产权收购;大楼改造方案进行了修改完善,3月11日经区重大项目会研究基本确定;区财政局和区国资公司已按程序确定招标代理公司湖北中楚建设工程咨询有限公司;区国资公司已完成项目投资备案、报建、办理项目密匙、招标代理单位备案等手续;7月3日市建设工程招标投标交易平台发布该项目招标及资格预审公告,9月4日发布中标结果,9月27日施工单位进场,正式启动拆迁工作,目前正按计划实施大楼内墙拆除;装修改造平面方案及外立面方案基本明确;配套信息化弱电系统建设工作正在抓紧推进,预计明天上半年实现搬迁入驻 |
在建中 |
4 |
行政审批3.0改革项目 |
1、完成“五个到位”;
|
完成 |
5 |
行政审批4.0全网通办项目 |
1、基本完成行政审批3.0改革,实现三个到位; 2、编制了产业项目开业和建设项目开工的审批流程图; 3、在“综合窗口”、“套餐服务”模式下实行产业项目开业和建设项目开工的一窗受理和并联审批,完成产业项目和建设项目的流程再造; 4、区“互联网+”政务信息化平台上线运行; 5、在宝丰和六角亭两街道试点开展全网通办工作。 6、完成“三办”事项梳理工作,我局共79类审批许可事项,260个子项已按“三办”要求进行了分类,实现市下达目标:行政审批局现有行政许可事项实现市下达目标:行政审批局现有行政许可事项260项。马上办102项,占比39.2%,网上预审257,占比98.85%,网上全程办95项,占比36.5%,一次办260项,占比100%。 7、按要求将审批事项、审批流程“线下办”搬到“线上办”,推进网上工作平台云端武汉•硚口智慧政务平台上线运行,办事群众可通过网上和手机端进行网上取号、预约、办理、预审、咨询及投诉建议,减少了排队等候时间,实现前台收件、后台审批“线上办”。 8、身份证、房产以及不动产电子证照实现网上查验;食品套餐网上预审已测试完毕,近期可上线运行;网上踏勘在2个事项上进行试点运行,区、街两级在线审批平台对接实现“一网办”。 |
完成 |
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(三)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(八)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咨询电话:027-83790970
主办单位:武汉市硚口区人民政府 承办单位:武汉市硚口区大数据中心
政务服务热线:027-83790968 网站技术支持:027-83426025 政府各机构联系电话(点击查询)
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