索 引 号: 755148572/2019-26119 主题分类: 其他
发布机构: 区妇联 发文日期: 2018-09-12 16:25
效力状态: 有效 文   号:
名   称: 2017年度硚口区妇女联合会部门决算 发布日期: 2018-09-12 16:25

2017年度硚口区妇女联合会部门决算

发布时间:2018-09-12 16:25

2017年度

硚口区妇女联合会

部门决算

2018年9月12日


目    录

第一部分  硚口区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  硚口区妇女联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  硚口区妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释



第一部分  硚口区妇女联合会概况

一、 部门主要职能

(一)团结、动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。

(二)教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。

(三)代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展纲要的实施。

(四)维护妇女儿童合法权益,向区委、区政府提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系。

二、硚口区妇女联合会构成

从决算单位构成来看,硚口区妇女联合会决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中:行政单位1。

三、部门人员构成

硚口区妇女联合会总编制人数6人,其中:行政编制6     人。

离退休人员 6人,其中:离休 2人,退休4人。


第二部分  硚口区妇女联合会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

部门:硚口区妇女联合会

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


栏次

1

一、财政拨款收入

1

322

一、一般公共服务支出

28

244

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

8

0

八、社会保障和就业支出

35

47

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

36

13

10

0

十、节能环保支出

37

0

11

0

十一、城乡社区支出

38

0

12

0

十二、农林水支出

39

0

13

0

十三、交通运输支出

40

0

14

0

十四、资源勘探信息等支出

41

0

15

0

十五、商业服务业等支出

42

0

16

0

十六、金融支出

43

0

17

0

十七、援助其他地区支出

44

0

18

0

十八、国土海洋气象等支出

45

0

19

0

十九、住房保障支出

46

18

20

0

二十、粮油物资储备支出

47

0

21

0

二十一、其他支出

48

0

22

0

二十二、债务还本支出

49

0

23

0

二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

322

本年支出合计

51

322

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

   年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

合计

27

322

合计

54

322

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2017年度收入决算表(表2)


部门:硚口区妇女联合会

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

322

322

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

244

244

0

0

0

0

0


20129

群众团体事务

244

244

0

0

0

0

0


2012901

行政运行

169

169

0

0

0

0

0


2012902

一般行政管理事务

75

75

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

47

47

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

47

47

0

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

47

47

0

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

13

13

0

0

0

0

0


21011

行政事业单位医疗

13

13

0

0

0

0

0


2101101

行政单位医疗

5

5

0

0

0

0

0


2101103

公务员医疗补助

7

7

0

0

0

0

0


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1

1

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

18

18

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

18

18

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

14

14

0

0

0

0

0


2210202

提租补贴

4

4

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(234567)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)


部门:武汉市硚口区妇女联合会

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

322

247

75

0

0

0


201

一般公共服务支出

244

169

75

0

0

0


20129

群众团体事务

244

169

75

0

0

0


2012901

行政运行

169

169

0

0

0

0


2012902

一般行政管理事务

75

0

75

0

0

0


208

社会保障和就业支出

47

47

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

47

47

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

47

47

0

0

0

0


210

医疗卫生与计划生育支出

13

13

0

0

0

0


21011

行政事业单位医疗

13

13

0

0

0

0


2101101

行政单位医疗

5

5

0

0

0

0


2101103

公务员医疗补助

7

7

0

0

0

0


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1

1

0

0

0

0


221

住房保障支出

18

18

0

0

0

0


22102

住房改革支出

18

18

0

0

0

0


2210201

住房公积金

14

14

0

0

0

0


2210202

提租补贴

4

4

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(23456)栏各行。



2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市硚口区妇女联合会

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

322

一、一般公共服务支出

30

244

244

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

3

0

三、国防支出

32

0

0

0

4

0

四、公共安全支出

33

0

0

0

5

0

五、教育支出

34

0

0

0

6

0

六、科学技术支出

35

0

0

0

7

0

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

8

0

八、社会保障和就业支出

37

47

47

0

9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

38

13

13

0

10

0

十、节能环保支出

39

0

0

0

11

0

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

12

0

十二、农林水支出

41

0

0

0

13

0

十三、交通运输支出

42

0

0

0

14

0

十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0

15

0

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

16

0

十六、金融支出

45

0

0

0

17

0

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

18

0

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

19

0

十九、住房保障支出

48

18

18

0

20

0

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

21

0

二十一、其他支出

50

0

0

0

22

0

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

23

0

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

322

本年支出合计

53

322

322

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0

55

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

27

0

56

0

0

0

28

0

57

0

0

0

总计

29

322

总计

58

322

322

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。














2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市硚口区妇女联合会

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

322

247

75


201

一般公共服务支出

244

169

75


20129

群众团体事务

244

169

75


2012901

行政运行

169

169

0


2012902

一般行政管理事务

75

0

75


208

社会保障和就业支出

47

47

0


20805

行政事业单位离退休

47

47

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

47

47

0


210

医疗卫生与计划生育支出

13

13

0


21011

行政事业单位医疗

13

13

0


2101101

行政单位医疗

5

5

0


2101103

公务员医疗补助

7

7

0


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1

1

0


221

住房保障支出

18

18

0


22102

住房改革支出

18

18

0


2210201

住房公积金

14

14

0


2210202

提租补贴

4

4

0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


1栏各行=(23)栏各行。



2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:硚口区妇女联合会

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

131

302

商品和服务支出

23

310

其他资本性支出

0


30101

  基本工资

26

30201

  办公费

3

31001

  房屋建筑物购建

0


30102

  津贴补贴

22

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0


30103

  奖金

75

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0


30104

  其他社会保障缴费

5

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0


30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

1

31006

  大型修缮

0


30107

  绩效工资

0

30206

  电费

2

31007

  信息网络及软件购置更新

0


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3

30207

  邮电费

1

31008

  物资储备

0


30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0


30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0


303

对个人和家庭的补助

93

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0


30301

  离休费

21

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0


30302

  退休费

23

30213

  维修(护)费

0

31013

  公务用车购置

0


30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0


30304

  抚恤金

20

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0


30305

  生活补助

4

30216

  培训费

0

31099

  其他资本性支出

0


30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0


30307

  医疗费

7

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0


30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0


30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0


30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0


30311

  住房公积金

14

30227

  委托业务费

7

307

债务利息支出

0


30312

  提租补贴

4

30228

  工会经费

1

30701

  国内债务付息

0


30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0


30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0


30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

6

39906

  赠与

0


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0


0

30299

  其他商品和服务支出

2


人员经费合计

224

公用经费合计

23


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:硚口区妇女联合会                   单位:万元      

2017年度预算数

合  计

因公出国

(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小  计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

0.52

0

0

0

0

0.52

2017年度决算数

合  计

因公出国

(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小  计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:硚口区妇女联合会

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

本单位无政府性基金收支。


第三部分  硚口区妇女联合会2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计322万元,支出总计322万元。与2016年相比,收、支总计各增加61.5万元,增长23.65%,主要原因是人员基本工资上调,日常公用经费政策性调整。

二、2017年度收入决算情况

2017年度本年收入合计322万元。其中:财政拨款收入322万元,占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年度本年支出合计322万元。其中:基本支出247万元,占本年支出76.71%;项目支出75万元,占本年支出23.29%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收支总计322万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加61.5万元,增长23.65%。主要原因是人员基本工资上调,日常公用经费政策性调整。


2017度一般公共预算财政拨款基本支出247万元,其中,人员经费224万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

硚口区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括硚口区妇女联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.52万元,支出决算为0万元。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元.

3.公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.58万元,降低100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.58 万元,降低 100 %,减少的主要原因是国家机关单位实行公车改革后,我单位无保留车辆。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出322万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加61.95万元,增长23.61 %。主要原因是增加了全国文明城市复查测评这方面的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出322万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出244万元,占75.78%;社会保障就业支出(类)47万元,占14.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)13万元,占4%;住房保障支出(类)18万元,占5.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为322万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为322万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出247万元,项目支出75万元。项目支出主要用于妇女儿童工作专项经费75万元,主要成效开展“三八”“六一”纪念活动、妇女儿童维权宣传活动、家庭文明建设活动、妇女创业就业培训、全国文明城市复查测评等。

1、一般公共服务支出(类)。年度预算为244万元,支出决算为244万元,完成年度预算的100%,占财政拨款支出的75.78%。

2、社会保障就业支出(类)。年度预算为47万元,支出47万元,完成年度预算的100%,占财政拨款支出的14.63%。

3、)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为13万元,支出13万元,完成年度预算的100%,占财政拨款支出的4%。

4、住房保障支出(类)。年度预算为18万元,支出18万元,完成年度预算的100%,占财政拨款支出的5.59%


六、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、关于2017年度预算绩效情况的说明

我单位没有开展绩效评价工作。

八、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度硚口区妇女联合会机关运行经费支出23万元,比2016年增加5.84万元,增长34%。主要原因是物价上涨,人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度硚口区妇女联合会政府采购支出总额2.6万元,其中:政府采购货物支出2.6万元。授予中小企业合同金额2.6万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,硚口区妇女联合会无车辆,也无价值50万元以上设备。


第四部分  2017年重点工作完成情况

一、 先进典型选树工程

做好优秀妇女典型选树,力争推荐1名女性先进典型受到全国表彰。

二、“家风工程”行动

开展家教课程进社区活动20场,评选区级最美家庭10户,开展“传承传统文化、感悟家庭幸福“主题活动2场。

三、示范“妇女之家”创建

培育示范“妇女之家”20个,力争把“妇女之家”打造成了维权服务的驿站、就业服务的平台、和谐文明的窗口、展示妇女风采的舞台和党群服务中心的特色亮点区域。

四、建立婚姻家庭纠纷调解中心

开展婚姻家庭纠纷调解,建立1个婚姻家庭纠纷调解中心。

五、平安家庭创建工作

开展维护妇女儿童合法权益宣传活动4场。

六、女性素质提升工程

开展各类培训活动10场,提升女性素质,增强妇女参与竞争、寻求自身发展的能力。

七、妇女儿童维权服务

维护妇女儿童合法权益,妇女来信来访受理处理率98%。

八、扶贫帮困微行动

慰问单亲贫困母亲、特困儿童及失独家庭30户。

九、巾帼志愿者服务活动

倡导奉献精神,开展各类巾帼志愿者服务活动12场。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

先进典型选树工程

做好优秀妇女典型选树,力争推荐1名女性先进典型受到全国表彰。

深入实施妇女典型选育工程。建立发展甄别、培养历练、宣传推广、成熟推荐的妇女典型链式培育机制,选树全国维护妇女儿童先进个人1名(张亚辉)、市级“三八红旗手”3人,让“她”时代绽放更多光彩。深化妇女民间文化交流。举办汉台两地妇女工作交流活动,增强台湾苗栗县头份市所属妇工会对硚口妇女儿童事业的了解,签订两地友好关系合作意向书,共同推进两岸和平发展。

2

“家风工程”行动

开展家教课程进社区活动20场,评选区级最美家庭10户,开展“传承传统文化、感悟家庭幸福“主题活动2场。

承办武汉市十件实事寒、暑假家教大讲堂实事项目近200场;与融智教育机构合作,将 “弘扬传统文化、争创文明家庭”为主题的公益家教课堂免费送到社区;常态化开展“最美家庭”活动,评选区级“最美家庭”40户,十佳“最美家庭”10户,我区9户家庭喜获武汉市2017年度最美家庭荣誉称号,2户家庭参加“与经典有约”武汉市家庭经典诵读知识总决赛获三等奖,区妇联获优秀组织奖。开展美德践行活动。以“亲子同行、放飞梦想”为主题,组织来自全区的20户流动儿童家庭、困难家庭开展走进大自然亲子主题实践活动,努力为家庭提供亲子交流的平台;配合汉江湾国际生态乐活季系列活动,在汉江湾组织“向幸福出发,走进新时代”第三届家庭亲子健步行活动。孙效伟、陈爱武等6户家庭荣获武汉市首届文明家庭称号。刘敦谦家庭荣获湖北省文明家庭称号。

3

示范“妇女之家”创建

培育示范“妇女之家”20个,力争把“妇女之家”打造成了维权服务的驿站、就业服务的平台、和谐文明的窗口、展示妇女风采的舞台和党群服务中心的特色亮点区域。

推进示范妇女之家创建,夯实基层妇联组织阵地。在红色引擎的带动下,继续推进示范妇女之家阵地建设。通过对妇女之家施行项目化管理,区妇联下拨经费349000元,按照“一家一品”的创建要求,形成了“小候鸟驿站”永庆社区妇女之家、“幸福家庭生活秀”古南社区妇女之家、 “诗梦轩文学社”简易社区妇女之家、“创业联盟”龙腾第一大道服饰商会妇女之家等市级特色示范妇女之家20个,把“妇女之家”打造成了维权服务的驿站、就业服务的平台、和谐文明的窗口、展示妇女风采的舞台和党群服务中心的特色亮点区域。

4

建立婚姻家庭纠纷调解中心

开展婚姻家庭纠纷调解,建立1个婚姻家庭纠纷调解中心。

加强婚姻家庭纠纷调解工作。在六角亭街学堂社区设立婚姻家庭纠纷调解社区服务站,联合区民政局、司法局在婚姻登记处建立“婚姻家庭纠纷调解中心”,借助武汉婚姻家庭研究会得力量,形成“婚前指导,婚中辅导,婚姻问题疏导”的一站式婚姻家庭纠纷调解服务机制,使之成为家庭矛盾激化的“减震器”,推动婚姻家庭纠纷调解工作的专业化、规范化、制度化。截至目前区“婚调委”共接待来电来访咨询68起,家调中心接待调解10起,家调站接待咨询32起。

5

平安家庭创建工作

开展维护妇女儿童合法权益宣传活动4场。

以“建设法治中国•巾帼在行动”为主题,全区妇联利用 “三八”“6•26”、“11.25”和“12.4”等时间节点在社区和重点点位开展各类普法宣传咨询活动130余场,参与近万人次,编印、发放宣传品2万余份,积极营造维护妇女合法权益的良好氛围。

6

女性素质提升工程

开展各类培训活动10场,提升女性素质,增强妇女参与竞争、寻求自身发展的能力。

为提升三级妇联干部的素质,更好的服务于中心工作,邀请市委党校王谦教授宣讲武汉市第十三次党代会精神、十九大代表杨小玲作十九大专题报告。举办“你点我送”妇女维权法律知识讲座进社区活动10场,全年共有1500女性受益。为了完成全区妇联组织区域化建设改革创新工作,邀请市妇联组联部部长杜小彩进行培训。针对精准扶贫钟岗村的实际需求,发挥妇联组织的优势,开办月嫂培训班,对农村留守妇女创业就业给予帮助。到武汉女子监狱开展“重拾信心•拥抱明天”帮教活动,对200余名服刑人员开展了《活着》的专题辅导讲座。开展“烘享快乐、焙感幸福”烘焙技能培训,来自全区的40名有创业就业意愿的女性参加了此次学习。

7

妇女儿童维权服务

维护妇女儿童合法权益,妇女来信来访受理处理率98%。

维护妇女儿童合法权益,接待来信来访来电咨询60件,受理处理率98%。

8

扶贫帮困微行动

慰问单亲贫困母亲、特困儿童及失独家庭30户。

实施扶贫帮困微行动,三八前夕,积极筹措资金,对困难的6户最美家庭开展走访帮扶;与省新华书店集团有限公司联合,举办“情暖童心、相伴成长”圆梦流动儿童微心愿活动,为仁寿路小学的50个流动儿童,精心购置了50份爱心圆梦礼物,让孩子们的微心愿变成现实。

9

巾帼志愿者服务活动

倡导奉献精神,开展各类巾帼志愿者服务活动12场。

依托“八姐巡逻队”、“七仙女服务队”、“爱•飞扬巾帼志愿者服务队”、“爱心妈妈托管站”等特色巾帼志愿者服务队,开展十九大精神宣讲、关爱空巢老人、文明宣传、困难帮扶、免费义诊等各类志愿服务活动。截至目前,全区巾帼志愿者服务队开展关爱空巢老人、外来务工人员及其子女、困难家庭、残疾人等各类志愿服务活动300余场次,3000余人次参加,为万余人次提供了服务。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提组补贴(项)。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话:83426215






扫一扫在手机上查看当前页面