索 引 号: 755148572/2019-24911 主题分类: 其他
发布机构: 区编办 发文日期: 2019-01-24 12:38
效力状态: 有效 文   号:
名   称: 硚口区机构编制委员会办公室2019年部门预算 发布日期: 2019-01-24 12:38

硚口区机构编制委员会办公室2019年部门预算

发布时间:2019-01-24 12:38

 

  第一部分 口区机构编制委员会办公室概况

  一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

  第二部分 口区机构编制委员会办公室2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出表

    九、财政专项支出表

    十、转移支付表

    第三部分 口区机构编制委员会办公室2019年部门收支预算安排情况

  一、预算收支情况总体说明

  二、预算收入情况说明

  三、预算支出情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、政府性基金预算支出情况说明

    八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    九、其他重要事项的说明

    第四部分 名词解释

  

第一部分 区机构编制委员会办公室概况

    

  一、主要职能

    1.宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

    2.根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关(以下简称七类机关)和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处(科)级领导职数。

    3.拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

    4.推进全区行政审批制度改革,编制全区行政审批目录,配合有关部门推进行政审批集中办理。

    5.负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处(科)级领导职数进行调整。

    6.会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

    7.依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

    8.创新事业单位管理,积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

    9.负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

    10.负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

    11.负责全区七类机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    12.承办上级交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    区机构编制委员会办公室由机关本级单位组成,其中:行政单位1个。

    三、部门预算单位人员构成

    区机构编制委员会办公室总编制人数6,其中:行政编制6。在职实有人数6,其中:行政编制6人。

    离退休人员4,其中:退休4人。

第二部分 硚口区机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

                                                                         单位:万元

收入

 

经济分类支出

 

功能分类支出

 

项目

预算数

项目

预算数

科目

预算数

.财政拨款(补助)

208.94

1.工资福利性支出

157.11

.一般公共服务支出

148.90

(一)公共预算财政拨款(补助)

208.94

2.商品和服务支出

27.10

.国防

 

   1.经费拨款(补助)

208.94

3.对个人和家庭补助

14.10

.公共安全

 

   2.行政事业单位资产收益拨款

 

4.债务利息支出

 

.教育

 

   3.其他纳入预算管理的非税拨款

 

5.基本建设支出

 

.科学技术

 

   4.上级专项转移支付补助

 

6.其他资本性支出

10.63

.文化旅游体育与传媒

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

7.对企业补助(基本建设)

 

.社会保障和就业

24.42

1.政府性基金财政拨款

 

8.对企业补助

 

.卫生健康

17.70

2.政府性基金专项转移支付

 

9.对社会保障基金补助

 

.节能环保

 

 

 

10.其他支出

 

.城乡社区事务

 

.事业收入

 

 

 

十一.农林水事务

 

   1.其他事业收入

 

 

 

十二.交通运输

 

   2.专户管理的事业收入

 

 

 

十三.资源勘探电力信息等事务

 

.事业单位经营收入

 

 

 

十四.商品服务业等事务

 

.上级补助收入

 

 

 

十五.住房保障支出

17.91

.附属单位上缴收入

 

 

 

十六.灾害防治及应急管理支出

 

.其他收入

 

 

 

十七.预备费

 

.动用事业基金

 

 

 

十八.其他支出

 

 

 

 

 

十九.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十.债务付息

 

 

 

 

 

二十一.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

208.94

本年支出合计

208.94

本年支出合计

208.94

.上年结余(转)

 

 

 

 

 

    上年财政拨款结余(转)

 

年终结余

 

年终结余

 

    其他结余(转)

 

 

 

 

 

本年收入合计

208.94

本年支出总计

208.94

本年支出总计

208.94

二、收入预算总表

                                                        单位:万元

.财政拨款(补助)

 

(一)公共预算财政拨款(补助)

208.94

   1.经费拨款(补助)

208.94

   2.行政事业单位资产收益拨款

 

   3.其他纳入预算管理的非税拨款

 

   4.上级专项转移支付补助

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

1.政府性基金财政拨款

 

2.政府性基金专项转移支付

 

.事业收入

 

   1.其他事业收入

 

   2.专户管理的事业收入

 

.事业单位经营收入

 

.上级补助收入

 

.附属单位上缴收入

 

.其他收入

 

.动用事业基金

 

本年收入合计

208.94

.上年结余(转)

 

    上年财政拨款结余(转)

 

    其他结余(转)

 

本年收入合计

208.94

三、支出预算总表

             

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

 

208.94

192.94

16.00

 

 

 

201

一般公共服务

148.90

132.90

16.00

 

 

 

  20110

  人力资源事务

148.90

132.90

16.00

 

 

 

    2011001

    行政运行(人力资源)

132.90

132.90

 

 

 

 

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源)

16.00

 

16.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.42

24.42

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.19

11.19

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.23

13.23

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.70

17.70

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

17.70

17.70

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

5.29

5.29

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.95

11.95

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

17.91

17.91

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.82

14.82

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

3.09

3.09

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

         

单位:万元

收入

 

经济分类支出

 

功能分类支出

 

项目

预算数

项目

预算数

科目

预算数

.财政拨款(补助)

208.94

1.工资福利性支出

157.11

.一般公共服务支出

148.90

(一)公共预算财政拨款(补助)

208.94

2.商品和服务支出

27.10

.国防

 

    1.经费拨款(补助)

208.94

3.对个人和家庭补助

14.10

.公共安全

 

    2.行政事业单位资产收益拨款

 

4.债务利息支出

 

.教育

 

    3.其他纳入预算管理的非税拨款

 

5.基本建设支出

 

.科学技术

 

    4.上级专项转移支付补助

 

6.其他资本性支出

10.63

.文化旅游体育与传媒

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

7.对企业补助(基本建设)

 

.社会保障和就业

24.42

    1.政府性基金财政拨款

 

8.对企业补助

 

.卫生健康

17.70

    2.政府性基金专项转移支付

 

9.对社会保障基金补助

 

.节能环保

 

 

 

10.其他支出

 

.城乡社区事务

 

 

 

 

 

十一.农林水事务

 

 

 

 

 

十二.交通运输

 

 

 

 

 

十三.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十四.商品服务业等事务

 

 

 

 

 

十五.住房保障支出

17.91

 

 

 

 

十六.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

十七.预备费

 

 

 

 

 

十八.其他支出

 

 

 

 

 

十九.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十.债务付息

 

 

 

 

 

二十一.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

208.94

本年支出合计

208.94

本年支出合计

208.94

 

 

 

 

 

 

 

 

年终结余

 

年终结余

 

 

 

 

 

 

 

本年收入总计

208.94

本年支出总计

208.94

本年支出总计

208.94

五、一般公共预算支出表

       

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

208.94

192.94

16.00

201

一般公共服务

148.90

132.90

16.00

  20110

  人力资源事务

148.90

132.90

16.00

    2011001

    行政运行(人力资源)

132.90

132.90

 

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源)

16.00

 

16.00

208

社会保障和就业支出

24.42

24.42

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.42

24.42

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.19

11.19

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.23

13.23

 

210

卫生健康支出

17.70

17.70

 

  21011

  行政事业单位医疗

17.70

17.70

 

    2101101

    行政单位医疗

5.29

5.29

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.95

11.95

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

 

221

住房保障支出

17.91

17.91

 

  22102

  住房改革支出

17.91

17.91

 

    2210201

    住房公积金

14.82

14.82

 

    2210202

    提租补贴

3.09

3.09

 

六、一般公共预算基本支出表

       

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中:

人员经费

日常公用经费

合计

 

192.94

171.21

21.73

301

工资福利支出

157.11

157.11

 

  30101

  基本工资

22.92

22.92

 

  30102

  津贴补贴

28.08

28.08

 

  30103

  奖金

1.91

1.91

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.23

13.23

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

5.29

5.29

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

9.04

9.04

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.00

1.00

 

  30113

  住房公积金

14.82

14.82

 

  30199

  其他工资福利支出

60.82

60.82

 

302

商品和服务支出

21.73

 

21.73

  30201

  办公费

0.96

 

0.96

  30202

  印刷费

0.07

 

0.07

  30205

  水费

0.18

 

0.18

  30206

  电费

1.62

 

1.62

  30207

  邮电费

2.23

 

2.23

  30209

  物业管理费

0.24

 

0.24

  30211

  差旅费

1.14

 

1.14

  30213

  维修(护)费

0.30

 

0.30

  30215

  会议费

5.00

 

5.00

  30216

  培训费

0.35

 

0.35

  30217

  公务接待费

0.80

 

0.80

  30226

  劳务费

0.16

 

0.16

  30228

  工会经费

0.47

 

0.47

  30229

  福利费

1.20

 

1.20

  30239

  其他交通费用

5.38

 

5.38

  30299

  其他商品和服务支出

1.64

 

1.64

303

对个人和家庭的补助

14.10

14.10

 

  30307

  医疗费补助

2.91

2.91

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.19

11.19

 

七、政府性基金预算支出表

       

单位:万元

功能科目分类

 

合计

其中:

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金预算支出。

 

八、财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.80

  因公出国(境)费

 

  公务接待费

0.80

  公务用车购置及运行费

 

  其中:公务用车运行维护费

 

        公务用车购置费

 

九、财政专项支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0

本单位2019年无财政专项支出预算。

十、转移支付表

     

单位:万元

地区

预算数

XX项目

XX项目

...

合计

 

 

 

本单位2019年无转移支付支出预算。

   

 第三部分 区机构编制委员会办公室2019年部门预算安排情况说明

一、关于区机构编制委员会办公室2019年部门预算收支情况总体说明

    按照综合预算的原则,区机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括:般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算208.94万元。比2018年预算增加50.07万元,增长31.52%,主要是人员经费增加、项目经费增加等原因。

二、关于区机构编制委员会办公室2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算208.94万元,其中:财政拨款收入208.94万元,占100%

三、关于区机构编制委员会办公室2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算208.94万元,其中基本支出192.94万元,占92.34%;项目支出16万元,占7.66%

四、关于区机构编制委员会办公室2019年预算财政拨款情况说明

1财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算208.94万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入208.94万元无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出192.94万元,项目支出16万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加50.07万元, 主要原因:一是人员经费增加;二是项目经费增加,故2019年预算数比上年相应增加50.07万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占71.26%,社会保障和就业(类)支出占11.69%,医疗卫生(类)支出占8.47%,住房保障(类)支出占8.58%

五、关于区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出情况说明                  

2019年一般公共预算支出预算数为208.94万元, 其中:(1)本年预算208.94万元,比2018年预算增加50.07万元,增长31.52%主要是人员经费增加、项目经费增加;(2)上年结转0万元。

1、基本支出192.94万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

2、项目支出16万元。其中:机构改革工作1万元;清理规范行政审批事项、行政权力工作1万元;机构编制实名制系统及政务公开工作6万元;事业单位法人治理工作1万元;事业单位登记管理费和机关群团赋码工作1万元;政务和公益域名注册、管理工作5万元;档案管理1万元。

六、关于区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出208.94万元。其中:

1、人员经费171.21万元。包括:工资福利支出157.11万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助14.10万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费21.73万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

区机构编制委员会办公室2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于区机构编制委员会办公室2019年财政拨款三公经费预算情况说明

 1、“三公”经费的单位范围

区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款三公经费预算数0.8万元,其中:

   1)因公出国()0万元;

   2)公务接待费0.8万元;

   3)公务用车购置及运行维护费0万元

2019年“三公”经费预算比2018年持平,主要是:因公出国()费由区级预算总额控制,公务接待费持平,无公车。

九、关于区机构编制委员会办公室2019年财政专项支出情况说明

区机构编制委员会办公室2019年无财政专项支出。

十、关于区机构编制委员会办公室2019年转移支付情况说明

区机构编制委员会办公室无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费21.73万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加3.82万元。

 2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.2万元。包括:货物类2.2万元。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2019731日,本单位已车改,无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值200万元以上设备0套。2019年无新增资产。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16万元。

非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

  

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.一般公共服务()人力资源服务()行政运行():反映行政单位的基本支出。

 2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指口区机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理(项):指口区机构编制委员会办公室于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

9.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休():反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政事业单位医疗():反映区机构编制委员会办公室的基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映区机构编制委员会办公室的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()其他行政事业单位医疗支出():用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12.“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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