索 引 号: 755148572/2019-25853 主题分类: 其他
发布机构: 区民防办 发文日期: 2017-10-25 16:21
效力状态: 有效 文   号:
名   称: 2016年度武汉市硚口区民防办公室部门决算 发布日期: 2017-10-25 16:21

2016年度武汉市硚口区民防办公室部门决算

发布时间:2017-10-25 16:21

 

 

 

2016年度

武汉市硚口区民防办公室部门决算

 

 

 

 

 

20171023

 


   

第一部分  武汉市硚口区民防办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区民防办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市硚口区民防办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分  名词解释

 


第一部分  武汉市硚口区民防办公室概况

一、部门主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策,结合本区实际,制定有关规范性文件,并监督执行;

2.负责编制和组织实施本区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划;会同区有关部门编制全区防震减灾发展规划,指导和监督城市地下空间开发建设中与民防、人民防空有关的规定;

3.负责全区人民防空工程建设管理;负责结合民用建筑修建防空地下室的依法审批和综合管理;做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作;

4.负责全区人民防空通信警报建设与管理工作,依法组织全区防空防灾警报鸣放工作;

5.负责组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划;拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查;督促检查城市重要经济目标防护工作;组织有关部门建立全区防空专业队伍,制定训练大纲;

6.战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争,消除空袭后果,并协助有关部门恢复生产和生活秩序;

7.负责全区地震监测、预测、预报的管理工作;开展地震群测群防工作;指导街道开展防震减灾工作;

8.负责区内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作;负责区内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求的监督管理工作;

9.组织开展全区人民防空和防震减灾知识的宣传教育,会同有关部门制定人民防空和防震减灾的宣传教育计划并组织实施;

10.管理全区人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产,编制全区人民防空和防震减灾经费与决算,并对使用情况实施监督检查;

11.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市硚口区民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位 1个、全额拨款事业单位1 个、自收自支事业单位1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区民防办公室总编制人数 16人,其中:行政编制 6人,事业编制10人。在职实有人数18人,其中:行政  9人,事业4人。

离退休人员15人,其中:离休2人,退休13人。


第二部分  武汉市硚口区民防办公室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(1)

 

部门:武汉市硚口区民防办公室

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

562

一、一般公共服务支出

28

392

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

20

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

562

本年支出合计

51

562

用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1364

    年末结转和结余

53

1364

合计

27

1926

合计

54

1926

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

24=(1+2+3+4+5+6)行;27=(24+25+26)行;

51=(28+29++50)行;54=(51+52+53)行。

 

 

2016年度收入决算表(2)

 

部门:武汉市硚口区民防办公室

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

         合计

562

562

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

392

392

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392

392

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

294

294

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

76

76

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

21

21

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

20

20

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

20

20

 

 

 

 

 

 

2030603

  人民防空

20

20

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95

95

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95

95

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

87

87

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8

8

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

16

16

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

1

1

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30

30

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30

30

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22

22

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8

8

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:武汉市硚口区民防办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

562

466

96

 

 

 

201

一般公共服务支出

392

316

76

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392

316

76

 

 

 

2010301

行政运行

294

294

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

76

 

76

 

 

 

2010350

事业运行

21

21

 

 

 

 

203

国防支出

20

 

20

 

 

 

20306

国防动员

20

 

20

 

 

 

2030603

  人民防空

20

 

20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

95

95

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95

95

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

87

87

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8

8

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

16

16

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

1

1

 

 

 

 

221

住房保障支出

30

30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30

30

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

22

22

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8

8

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉市硚口区民防办公室

单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

562

一、一般公共服务支出

29

392

392

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

20

20

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

95

95

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

25

25

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

30

30

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

562

本年支出合计

52

562

562

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

总计

28

562

总计

56

562

562

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24=(1+2)行;25=(26+27)行;28=(24+25)行;52=(29+30++51)行;56=(52+53)行。

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

部门:武汉市硚口区民防办公室

单位:万元

 

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

562

466

96

 

 

201

一般公共服务支出

392

316

76

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

392

316

76

 

 

2010301

行政运行

294

294

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

76

 

76

 

 

2010350

事业运行

21

21

 

 

 

203

国防支出

20

 

20

 

 

20306

国防动员

20

 

20

 

 

2030603

  人民防空

20

 

20

 

 

208

社会保障和就业支出

95

95

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

95

95

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

87

87

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8

8

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8

8

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

16

16

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

1

1

 

 

 

221

住房保障支出

30

30

 

 

 

22102

住房改革支出

30

30

 

 

 

2210201

  住房公积金

22

22

 

 

 

2210202

  提租补贴

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

   部门:武汉市硚口区民防办公室                                        单位:万元           

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

219

302

商品和服务支出

47

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

44

30201

办公费

3

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

40

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

99

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

25

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

11

30206

电费

7

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

2

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

1

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

200

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

11

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

34

30213

维修()

7

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

64

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

13

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

22

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

8

30228

工会经费

1

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

5

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

61

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5

 

 

 

 

人员经费合计

419

公用经费合计

47

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

             

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

 

部门: 武汉市硚口区民防办公室                                                                                       单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10.5

 

10.5

 

10.5

 

2.84

 

2.84

 

2.84

 

 

注:本表反映部门年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”年初预算数,决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和

以前年度结转资金安排的实际支出。

 

1栏各行=2+3+6)栏各行;3栏各行=4+5)栏各行;7栏各行=8+9+12)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:武汉市硚口区民防办公室

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

——

——

——

——

——

——

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=1+2-3)栏各行;3栏各行=4+5)栏各行。

 
                       

 

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 


第三部分  武汉市硚口区民防办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计562万元,支出总计562万元。与2015年相比,收、支总计各增加72万元,增长15%,主要原因是人员经费标准提高。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计562万元。其中:财政拨款收入      562万元,占本年收入100%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计562万元。其中:基本支出466万元,占本年支出83%;项目支出96万元,占本年支出17 %

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计562万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加72万元,增长15%。主要原因是人员经费标准提高。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为562万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为562万元,完成年度预算的100 %。其中:基本支出466万元,项目支出96万元。项目支出主要用于国防支出20万元,用于人防工程建设。

 ()一般公共服务支出()年度预算为392万元,支出决算为392万元,完成年度预算的100%

 () 国防支出()年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%

() 社会保障和就业支出()年度预算为95万元,支出决算为95万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100%

() 住房保障支出()年度预算为30万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出466 万元,其中,人员经费419万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区民防办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区民防办公室本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10.5万元,支出决算为2.84万元,为预算的27%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2.84万元,为预算的16%;其中:公务用车运行维护费2.84万元,为预算的27 %,比预算减少7.66万元,主要原因是20166月份公车改革,公车集中上交处理。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.39万元,降低64 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.39万元,降低64%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是20166月公车改革,公车集中上交处理。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区民防办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

我单位未开展绩效评价。

十、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度武汉硚口区民防办公室机关运行经费支出47万元,比2015年增加11万,增长30%,主要原因是预算编制保基本支出,提高人均公用经费水平。

()政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,武汉市硚口区民防办公室共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。


第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目

1.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)/行政运行/一般行政管理事务/事业运行()

2.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗/公务员医疗补助/其他医疗保障支出(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金/提租补贴(项)

 ()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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